Situatie de fapt:
TVA achitat in vama cf DVI
Intrebare:
Am un import pentru care achit tva in vama. La ce rand trec acest tva in decontul de tva?

Situatie de fapt:
TVA achitat in vama cf DVI
Intrebare:
Am un import pentru care achit tva in vama. La ce rand trec acest tva in decontul de tva?
Potrivit OPANAF 2131/2025 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", la rd. 24 se trec următoarele:
Rândul 24 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*) privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri și servicii, taxabile cu cota de 21%, altele decât cele înscrise la rd. 27, precum și baza de impozitare și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 326 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Articol scris de catre Răzvan Bălteanu, in data de 25.11.2025
Consultant fiscal și expert fiscal judiciar din București, unul dintre fondatorii Asociației "Tax Advisors" și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 33,000 de membri.
Vezi pagina autoruluiSituație de fapt: Fundația X a fost constituită având ca fondator unic unitatea administrativ-teritorială comuna Y, aceeași autoritate desemnând și membrii consiliului director al fundației. Fundația se finanțează atât din surse private – donații, sponsorizări și sume redirecționate prin declarațiile 230 și 177 –, cât și din contribuția fondatorului, respectiv din bugetul local. Întrebare: Va rog sa imi spuneti daca e corect si daca fundatia poate sa doneze bunuri si bani catre scolile si gradinitele din comuna Y, daca fundatia poate sa doneze bani si bunuri catre alte ong-uri si fundatii (care au ca obiect activitati medicale, sportive, organizari de
Situație de fapt:Un partener comercial din Uniunea Europeana ,un furnizor de marfa, cu care avem incheiat contract de franciza, pentru disconturile de volum, marketing etc. in loc de "Invoice", adica factura in minus, a inceput sa emita "Accounting Document " cu minus. Aceste documente contin toate detaliile ca si factura ,adica, serie,numar,beneficiar,cod fiscal etc.si la mentiunile acestui document ,apare urmatoarea informare : "This accounting document is not eligible for VAT deduction " Întrebare:Aceste documente se pot considera echivalentul facturii ? Se introduc in raportarile D300 si D390 ? Daca nu , pe baza acestor documente , putem contabiliza reducerile primite
Situatie de fapt: Marfa in depozit la terti. Intrebare: Daca am un srl y care are marfa in depozit la un alt SRL x. Cum procedez din punct de vedere legal ca srl x care are marfa sa fie acoperit sa nu fie probleme. tin sa mentionez ca srl y nu are punct de lucru acolo si nici nu isi va deschide pl acolo. Ce am de facut in acest caz?