Cum declar facturile din UE si NON UE in declaratiile 390, 394, 300?

Articol publicat in data de: 10 August 2021
Categorii: Contabilitate
 

Situația de fapt:

O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA primeste in luna iulie 2021 facturi prestari servicii de la urmatorii furnizori:

– X SRL din Marea Britanie – servicii traning, taxare inversa

– Adobe Systemes Software, Irlanda, IE364992H – Cumdescarcare imagini, taxare inversa

– Scaled Agile Inc – USA – taxa participare examen, certificare calificare

– Google Commerce Limited, Irlanda, RO…….- servicii Google, factura primita cu TVA 19%

– Google Ireland Limited, Irlanda – IE6388047V – factura fara TVA, regim taxare inversa.

Întrebare:

Cum vor fi declarate/incadrate facturile de mai sus in declaratiile 390, 394 si 300 facturile de mai sus?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Din informatiile primite avem:

1. Se declara in D300 (rd 7 si rd.20), nu se declara in D390 si nici in D394.

2. Taxare inversa, se declara in D390 si D300 (rd 7 si 7.1, rd 20 si 20.1)

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Draghici

Articol scris de catre Simona Draghici, in data de 10/08/2021.

Economist cu o vasta experienta. In decursul anilor a tinut contabilitatea firmelor mari, filiale ale multinationalelor din domenii diverse de activitate.

  • Economist cu peste 15 ani experienta
  • Face parte din echipa Excelcont de 10 ani
  • Experienta in contabilizarea domeniilor variate de activitate

Vezi toate articolele scrise de Simona Draghici