Login
Inregistrare
Recuperare parola
In caz ca ai uitat parola, introdu in campul de mai jos adresa de email si se va trimite un email cu link pentru resetarea parolei.
Declaratia 390

Ioana – Camelia Predescu
Situatie de fapt:
Firma cu sediul in Romania, presteaza servicii in domeniul IT. Are un colaborator PFA din Bulgaria care presteaza prin intermediul celui din Romania catre diversi beneficiari din UE (BELGIA, SUEDIA).
Intrebare:
Pentru factura din Bulgaria (intrare), trebuie sa facem 4426=4427 si sa o declaram in 390?
Specific ca am inregistrat-o la intrari fara TVA si nu am declarat-o on 390. E gresit/corect?
Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!
Intelegem ca societatea subcontracteaza servicii IT catre un PFA din Bulgaria.
In aceste conditii, in ipoteza in care ambii parteneri sunt platitori de TVA (societatea romaneasca si PFA-ul d
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate