Login
Inregistrare
Recuperare parola
In caz ca ai uitat parola, introdu in campul de mai jos adresa de email si se va trimite un email cu link pentru resetarea parolei.
Abonare newsletter zilnic!
Factura cu TVA pentru client din UE
Simona Draghici
Valabil la 22 Octombrie 2021
Situatie de fapt:
Avem un client din Franta la care am emis factura cu TVA. Clientul are cod valid de TVA verificat pe paltforma VIES, a acceptat sa plateasca factura cu tot cu TVA, asa cum am emis-o.
In acest caz este corecta inregistrarea cu taxare inversa 4426=4427 val TVA? Adica sa o incasam de la client si sa nu o dam la bugetul de stat?
In decont D300 punem la randul 14?
Sau
Trebuie sa facem inregistrarea clasica si platim TVA la bugetul de stat, avand in vedere ca a fost facturat si incasat de la client?
411=%
7040 val fara tva
4427 val tva
Intrebare:
In acest caz la ce rand din decontul de TVA trebuie sa scriu acest venit extern incasat?
Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!
Corect si legal este sa stornati factura si sa emiteti o alta factura fara TVA.
Deasemenea, aveti obligatia, in cazul de fata, ca macar pe coloana de TVA
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
● Alerte Fiscale scrise si video!
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate
Articol scris de catre Simona Draghici, in data de 22 Octombrie 2021.
Economist cu o vasta experienta. In decursul anilor a tinut contabilitatea firmelor mari, filiale ale multinationalelor din domenii diverse de activitate.
- Economist cu peste 15 ani experienta
- Face parte din echipa Excelcont de 10 ani
- Experienta in contabilizarea domeniilor variate de activitate