Inregistrarea, declararea si recuperarea TVA dintr-un stat UE

Articol publicat in data de: 02 August 2022
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

Am primit factura (materii prime) de la un furnizor care prezinta pe factura cod valid de TVA de Germania si de asemenea exista pe factura TVA 19% cota Romaniei aplicat.

Intrebare:

TVA ul de pe factura este deductibil?

Se declara in D300, respectiv se face 390? Sau se face D398?

Va rog sa-mi precizati si baza legala potrivit careia un furnizor care prezinta VAT valid din UE factureaza cu cota de TVA din Romania.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Achizitia de bunuri din UE este cu taxare inversa. In acest caz acel TVA este deductibil, dar se aplica mecanismul taxarii inverse. Achizitia de bunuri din UE se declara in D300 la Rd.7 si Rd.7.1 s

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 02/08/2022.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut