Situație de fapt:
Am primit de la un furnizor din UK o factură de servicii realizate în Ro. Firma românească e platitoare de TVA și a închiriat o dubita 2 saptamani (în România) de la firma din UK.
Întrebare:
Care este tratamentul contabil și regimul declarativ?
Unde declar TVA și există implicații referitoare la impozitul pe nerezidenti?
-Tratament TVA-
Firma din UK trebuia sa va factureze cu TVA de România, 19%. Locul prestarii este în România, locul unde a fost pusa dubita la dispozitia f
● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate
Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.
Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze